Այսօր: Չորեքշաբթի, 17 Օգոստոսի 2022թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 111
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 27
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 27


Զեկ. ՊԱՎԵԼ ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

          ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի  եկամուտների պլանը կազմել է 876020,3 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 1005208,5 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 893149,6 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի  նկատմամբ կատարվել է 88,9 %-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի  եկամուտների պլանը կազմել է 683523,8 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 638985,0 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 603807,3 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի  նկատմամբ կատարվել է 94,5 %-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի եկամուտների պլանը կազմել է 618293,6 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 661219,9 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 609461,8 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի նկատմամբ   կատարվել   է          92,2%-ով:
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 470837,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 358778,5 հազ.  դրամ,կամ          պլանը          կատարվել   է        76,2%-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ          է        պլանավորվել         211737,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 176559,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել    է        83,4%-ով:                                                                                                                                          Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 233201,9 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 182023,5 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 78%-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         Վարչական  բյուջեի հարկային եկամուտների մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունի գույքահարկը:

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2017 թվականին կազմել է  151519,7 հազ. դրամ` ճշտված պլանով 147499,4 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը  կատարվել է 102,7 %-ով:

 

 

 

 

 

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2016 թվականին կազմել է  88559,2 հազ. դրամ` պլանավորած 87700,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 101,0 %-ով:

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2015 թվականին կազմել է  82983,2 հազ. դրամ` պլանավորած 75600,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 109,8 %-ով:

2015, 2016 թվականների համեմատությամբ 2017 թվականի գույքահարկի փաստացի հավաքագրման ցուցանիշներն աճել են համապատասխանաբար 68536,5 և 62960,5 հազ. դրամներով: Գույքահարկի, ինչպես նաև մյուս ցուցանիշների նախորդ տարիների համեմատությամբ 2017 թվականի պլանավորման և հավաքագրման ցուցանիշների մեծ տարբերությունները պայմանավորված են Չարենցավան համայնքի խոշորացման գործընթացի հետ:

2017 թվականին հողի հարկի գծով ճշտված պլանով պլանավորած  50697,9 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 41506,9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 81,9 %-ով:

2016 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած  4700,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 4689,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,8 %-ով:

2015 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած  4500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 4782,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 106,3 %-ով:

2017 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորած  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 5186,2 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 79,8 %-ով:

 2016 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 4852,9 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 74,6 %-ով:

           2015 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 5197,8 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 80,0 %-ով:

2017 թվականի  վարչական  բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է  104.7%-ով, կամ պլանավորված 12582,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 13175.3 հազ. դրամ:

2016 թվականի վարչական  բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 92 %-ով, կամ պլանավորված 11470,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 10550,9 հազ. դրամ:

2015 թվականի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 102,7 %-ով, կամ պլանավորված 11060,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 11359,9 հազ. դրամ:

2017 թվականի վարչական  բյուջեի համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 26321,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 20026,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  76%-ով:

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 780,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 1208,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  155%-ով:

2016 թվականի վարչական  բյուջեի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 12500,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 12880,3 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  103%-ով:

2015 թվականի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով պլանավորված 14300,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացին կազմել է 13505,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  94,5%-ով:

 

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի  բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է  101.4%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 3260,0հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  3304,4 հազ. դրամ:

2016 թվականի  բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է   101%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 4015,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  4059,2 հազ. դրամ:

2015 թվականի  գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է  82,5 %-ով, կամ պլանավորված 3200,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  2638,3 հազ. դրամ:

2017 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով  Պետական բյուջեից   հատկացվել է դոտացիա՝  513032,3հազ. դրամ, պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ /սուբվենցիաներ/, ստացված կառավարման այլ մակարդակներից` 21338,8 հազ. դրամ:

         2016 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից   հատկացվել է դոտացիա  357972,1հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա   21338,8 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին  հատկացվել է այլ դոտացիա  47936,7հազ. դրամ: 

         2015 թվականի ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից  հատկացվել է դոտացիա  333171,5 հազ. դրամ, և ՀՀ պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա  21529,55 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին  հատկացվել է այլ դոտացիա`  72737,3հազ. դրամի չափով: 

2017 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5357,1  հազ. դրամ:

2016 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9  հազ. դրամ:

            2015 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9  հազ. դրամ:

 

 

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  88,8%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  1008803,6հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  895794,4 հազ. դրամ:

 2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  94,4%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  639123,8հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  603253,8 հազ. դրամ:

 

 

 

 

 

2015 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 92,2 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  662078,2 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  610181,4 հազ. դրամ:

2017 թվականի բյուջեի  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  88,9%-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված  324038,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 288156,2  հազ.դրամ, որից`

 

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 87,8%-ով կամ պլանով նախատեսված  257943,2 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 226617,2 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր  բնույթի այլ ծառայություններ  հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 94,3 %-ով կամ պլանով նախատեսված 6977,7 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 6582,9 հազ. դրամ,

գ    ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է  92,9-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 59118,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 54956,0  հազ. դրամ:

2016 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 97,3 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  154117,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 149956,2 հազ. դրամ, որից`

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,1 %-ով կամ պլանով նախատեսված 92746,5 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 89148,8 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 100 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5760,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,

գ    ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99 %-ով կամ պլանով նախատեսված 55610,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 55046,9 հազ. դրամ:

2015 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 94,9 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  167618,3 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159014,7 հազ. դրամ, որից`

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 98263,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 94894,2 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99.6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5783,3 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,

գ.     ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի     պահպանման ծախսերը կատարվել է 91,8 %-ով կամ պլանով նախատեսված 63572,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 58360,0  հազ. դրամ:

                    2017 թվականի բյուջեի ծախսային մասի  Պաշտպանություն  հատվածի ճշտված       պլանով պլանավորված 1450,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է  90,0  հազ. դրամ, որից՝

 

 

 

 

 

 

     ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 570,0 հազ. դրամ,

     բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորվել է      880,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 90,0 հազ դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն   հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1671,0 հազ. դրամ:

        2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի  Պաշտպանություն  հատվածի ճշտված       պլանով պլանավորվել է 300,0 հազ. դրամ, որից`

                                          

     ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ,

     բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորվել է      200,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 41,7 հազ դրամ:

2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն   հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Տնտեսական հարաբերություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված 7685,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3581,4 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 46,6%-ով, որից՝

ա. գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված 2780,0 հազ դրամի դիմաց ծախսվել է 1247,2 հազ դրամ,

բ. Ճանապարհային տրանսպորտ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4905,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 2334,2 հազ դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  հատվածի աղբահանում հոդվածի    ճշտված պլանով պլանավորված 124900,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 115358,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 92,4%-ով:

2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հատվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 112520,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,0 %-ով, որից`աղբահանում հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով:

2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասի շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հոդվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 108662,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 102079,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,9 %-ով, որից`

ա.  շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հոդվածի աղբահանում հատվածի  ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 101888,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով,

բ.   շրջակա միջավայրի պաշտպանության /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 570,1 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 190,75 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 33,5 %-ով:

 

 

 

 

 

 

       

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն հատվածի պլանը կատարվել է 48.2%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 10432,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 5028,6 հազ դրամ, որից՝

        ա. բնակարանային շինարարություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2800,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1050,0 հազ.դրամ,

         բ. ջրամատակարարում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1667,0 հազ դրամ,

         գ. փողոցների լուսավորում  հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 5965.0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3978,6 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 66,7%-ով:

                2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 33555,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28520,8  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85%-ով, որից` մշակութային ծառայություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 31347,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28370,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,5 %-ով, որից

ա.  գրադարաններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18078.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 17650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  97,6 %-ով,

բ.   մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6549,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 6547,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9%-ով,

գ. այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 4173,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  62,1%-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 358,0 հազ. դրամ:

ե. քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1850,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 150,0 հազ. դրամ:

2016 թվականի  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19143,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18279,0  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 95,5%-ով, որից`

ա.  մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18585,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18079,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 97,2 %-ով,

բ.   գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 16800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 16794,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով,

գ    այլ մշակութային կազմակերպություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1785,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 1285,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  72,0 %-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 588,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  34 %-ով:

2015 թվականի  հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19995,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18940,6  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,7%-ով, որից`

ա.   մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19355,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18608,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1 %-ով,

 

 

 

 

բ.   գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 15150,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 14762,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  97,4 %-ով,

գ    այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4205,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3846,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  91,5 %-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 440,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 132,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  30,0 %-ով,

ե.   քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  100,0 %-ով:

 

2017 թվականի  Կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված     447646.7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 421173.0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 251813,7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 235765,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  93,6 %-ով,

բ.   արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 195833.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 185407.6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  94.7 %-ով:

2016 թվականի  կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 314787,0 հազ.   դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314598,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 154477,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 154300,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով,

բ.   բարձրագույն կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 480,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 480,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  100 %-ով,

գ    արտադպոցական դաստիարակություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 159830,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159818,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով:

2015 թվականի  կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 327365,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314661,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 164720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157606,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  95,7 %-ով,

բ.   բարձրագույն կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 200,0 հազ.դրամ,

գ    արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 162445,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157055,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  96,7 %-ով:

 

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի  Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93.1%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,1 %-ով:

      2016 թվականի  Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով:

2015 թվականի  սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 100 %-ով:

 

                             

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է  91,6%-ով, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից ճշտված պլանով նախատեսված   81739,3 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտք է եղել 74882,8 հազ. դրամ, որից` հողի իրացումից մուտքերի փաստացին կազմել է 67156,9 հազ. դրամ, հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը ` 7725,9 հազ դրամ:

Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ պլանով նախատեսված 112136,0  հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտք է եղել 89889,2 հազ. դրամ, որից` հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 86339,2 հազ. դրամ, գույքի իրացումից մուտքերը ` 3490,0 հազ դրամ:

        Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 26,8%-ով, կամ պլանով նախատեսված 48457,4  հազ. դրամի դիմաց,  փաստացի մուտք է եղել 12963,9 հազ. դրամ, որից հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 12963,9 հազ. դրամ:

                2016 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 1214,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 974,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 80,2 %-ով:

           2015 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 183,7 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 91,9  %-ով:

 

 

 

 

 

          ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ  

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանով նախատեսված  161768,5 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 106792,9 հազ. դրամ, կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 66,0 %-ով:

          Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 113350,8 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  90863,6 հազ. դրամ:

              Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 27,1 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 48715,1 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  13205,2 հազ. դրամ:

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 121613,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  72479,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 59,6 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 4382,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3160,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  72,1 %-ով,

 

բ.    շենքերի և շինությունների կառուցում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 67384,7 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  40877,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 60,7 %-ով:

գ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 49846,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  28442,1 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 57 %-ով:

     2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 64294.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  55597.9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 86.5 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 7330,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3830,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  52,2 %-ով,

բ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 56964.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  51768,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,9 %-ով:

2015 թվականի շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 19141,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  8073,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  42,2 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5630,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  300,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  5,4 %-ով,

բ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13511,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  7773,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  57,5 %-ով:

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24466,1 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել 20893,2 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,4 %-ով, որից`

ա.  տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 950,0 հազ. դրամ:

 

բ.   վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 11266,2 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  9093,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  80,7 %-ով,

գ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 12249,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11799,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,3 %-ով:

2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 45411,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  34160,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 75,2 %-ով, որից`

ա.  տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13000,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11150,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,8 %-ով,

 

բ.   վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2485,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1606,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  64,6 %-ով,

գ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 29926,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  21403,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 71,5 %-ով:

      2015 թվականի մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 26083,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3473,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 13,3  %-ով, որից`

ա.  վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 1705,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  773,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  45,3 %-ով,

բ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24378,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  2700,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  11,1 %-ով:

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13688,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11422,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 83,5 %-ով, որից`

ա.  Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 518,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  412,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  79,5%-ով: 

բ.  Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  4650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  93,0%-ով:

 

 

 

 

 

գ.    նախագծահետազոտական ծախսեր  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 8170,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  6360,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  77,8%-ով: 

2016 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3644,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1105,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 30,3  %-ով, որից`

ա.  նախագծահետազոտական ծախսեր  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3405,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1105,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  32,4%-ով: 

 

բ.  աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 239,6 հազ.դրամ:

2015 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3490,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1658,8 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 47,5  %-ով, որից`

ա.  ոչ նյութական հիմնական միջոցների նախագծային ծախսերի ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3290,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1475,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  44,8%-ով: 

բ.  աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 200,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  183,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  91,9 %-ով: 

 

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Պաշարներ հատվածի   նյութեր և պարագաներ հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1998,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9  %-ով:

 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

             

        2017 թվականի բյուջեով նախատեսված 36623,7 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի    ծախսվել է 14510,6 հազ. դրամ:

        2016 թվականի բյուջեով նախատեսված 34236,8 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 6645,0 հազ. դրամ, որից` սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի համար ֆինանսավորվել է 6645,0 հազ. դրամ:

            2015 թվականի ընթացքում նախատեսված 31000,0 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 12385,0 հազ. դրամ, որից`

ա.  բարձրագույն կրթություն հատվածի` այլ նպաստներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3240,0 հազ. դրամ: 

բ. սոցիալական պաշտպանություն հատվածի`այլ նպաստներ բյուջեից պլանով պլանավորված  9200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 9145,0 հազ. դրամ:

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՊԱՎԵԼ ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayq@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)



© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 207
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner